同學,您好。這種做法不可行。 首先,你公司與總承包單位簽訂的是地基基礎專業分包合同,應當按照合同約定向總承包單位提供建筑服務發票。如果向第三方開具混凝土或水泥發票,屬于與實際業務不符的開票行為,這是違反稅收法規的。 其次,總承包單位欠你們工程款,應通過合法的途徑解決,比如協商、調解、仲裁或訴訟等,而不應采用這種不規范的方式來處理付款和開票問題。 最后,第三方與總承包單位的欠款關系不應牽涉到你公司的發票開具。如果按照總承包單位的要求做,可能會給你公司帶來稅務風險和法律風險。
老師,我們是渣土運輸公司,因現在國家要求農民工工資必須總包單位發放,所以現在總包要求我們按照他們代發的金額開專票,發票明細寫工程服務,那我們可以這么開嗎?如果這樣開的話,我要怎么做賬呢?因為雖然是代發的工資,但這錢最終還是會從我們工程款里扣除的,那如果現在開了發票,那是不是我最終工程款的發票可以少開相應的金額啊,謝謝
尊敬的老師您好:我是建筑勞務公司,總承包在外省承接工程,專業分包勞務給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農民工專戶打給農民工工資400萬,并沒扣個稅,現在我收到代付農民工工資銀行回單,請問我公司應收賬款130萬和其他應付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務處理,謝謝老師回復
老師,我們公司是個建筑工程公司,有一個外省的業務,他是由建設單位發給A公司做的,然后A公司分一部分業務給我們,假如說總業務量是5000萬,我們這邊的業務量是1000萬,A公司是按照5000萬給建設單位開發票,我們是按照1000萬給A公司開發票,但是建設單位打款是給A公司4500萬,其余500萬是工資,這個由建設單位直接發放給工人了,這個工資他們在當地是核定的,我們這邊也申報工資了,這樣可以嗎,但是這邊申報不能超過個稅起征點,要不稅款我們自己承擔了
老師,外經證開了后,就要預繳了嗎?現在異地預繳,是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預繳的時候,預繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預交,是指的我們給甲方開具的發票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預繳的時候還可以抵扣分包款。那現在這家公司是做專業分包的,預繳的時候,怎么計算預繳的稅款?
老師,我們公司 是建筑服務行業,目前有幾千萬的工程項目合同,有好幾家分包出去的工程,分包單位是注冊有公司的,但是分包公司因為說季度開票按額度開有免稅,剩余的工程款就不想開發票,剩余的工程款大概有好幾十萬元,想讓我們公司通過另外的勞務派遣公司代發工程款給他的家屬,勞務派遣公司再給我們開發票,如果這樣操作屬不屬于虛開發票行為?這樣操作有什么風險?
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業所得稅報表時營業成本應該是0,我把管理費用金額填上去了,現在報企業所得稅年報就有提示說與四季度企業所得稅報表營業成本不一致,但是我企業所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發部門團建可以去研發費用嗎
老師,我是民非企業,這種企業都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預繳的專票9個點的,預繳了2個點增值稅,現在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?