你好! 做分錄: 借其他應付款…工資4000000 貸應收賬款4000000
尊敬的老師您好:我是建筑勞務公司,總承包在外省承接工程,專業分包勞務給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農民工專戶打給農民工工資400萬,并沒扣個稅,現在我收到代付農民工工資銀行回單,請問我公司應收賬款130萬和其他應付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務處理,謝謝老師回復
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師,我們公司和甲方簽訂了建筑服務裝修施工合同,工程總價為116萬,元月份項目施工結束。聽老板說這個項目是分包給了某人。但是我沒有見到分包合同。元月份我們公司支付供應商材料款30萬左右,供應商有開票給我們,同時有合同和送貨單,這些都是規范的。我們公司直接支付人工費3.6萬(以工資薪金方式直接打款到農民工銀行卡的)。沒有繳納社保,這個月我準備把這些工人的個稅申報了。我是建筑小白,在這個項目中,我們公司的操作哪些是合適的?哪些是不合適的?不合適的地方應該怎么改正?(辛苦老師說詳細點,謝謝了)
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發,并且用勞務公司開了票給業主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業務?勞務公司又用什么分錄處理這業務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
老師,我們是建筑勞務分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發工資,當時以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應收賬款下(其實對方已經作為工資發掉了),我現在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費,我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發票
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
然后再根據實際計提工資(扣個稅) 按完工進度開票確認應收賬款
老師,這400萬中有130萬我可以沖了,可是我不在開130萬發票,我只計提工資,本月我沒收入,這大筆成本稅務會查我的,我剛才忘記給你說了,我公司申報個稅人員信息和總承包發工資農民工信息完全不一樣,請問老師我該怎么處理?
這130萬發票收入我已經在2019年賬里確認過收入,老師,請問你怎么不回復我?
工程發票開結束了嗎
個稅信息需要核對準確的
結束了,情況我已經告訴你了,請老師幫我看看我怎么處理
需要和總包協商一下的,這就不是會計能解決的問題了
嚴格來講,發工資,是根據你們做的工資表發放的