稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師,我公司有異地工程,開9%稅率的工程服務發(fā)票。預繳了2%的增值稅,那么預繳的這個為什么沒有出現(xiàn)在抵扣申報表,這筆預繳的增值稅要怎么入賬?
老師,我們是建筑公司,一般納稅人,工程在異地,現(xiàn)在要開9%的增值稅專用發(fā)票,要去預繳稅款的話按幾個點預繳呢
我異地總包金額260萬,銷項稅率9個點,兩個分包,一個分包228.8萬,進項票稅率9個點,一個分包31.2萬,進項稅票稅率3個點。請問這種情況在項目所在地預繳稅款時怎么算2個點的預繳稅款?
老師,我們企業(yè)做了異地增值稅預繳11萬,那么在申報增值稅的時候,這個預繳的11萬可以抵扣多少呢?應該怎么計算?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發(fā)放12月份工資,發(fā)現(xiàn)少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現(xiàn)金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
我預繳是增值稅1036.45是不是需要換算成含稅金額在算差多少進項發(fā)票是是不是銷項-進項-我預繳的換算成的含稅金額算出來我4月差多少進項發(fā)票?
對的 是這樣計算的
麻煩老師幫我算下3627.59稅額,9個點需要開進來進項含稅金額
你們稅負率是多少