你好 228.8部分,=228.8/(1.09)×0.02 31.2部分,=31.2/(1.01)x0.01,疫情下,3%→1%,且計算方式較與其他優惠政策不同
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
我異地總包金額260萬,銷項稅率9個點,兩個分包,一個分包228.8萬,進項票稅率9個點,一個分包31.2萬,進項稅票稅率3個點。請問這種情況在項目所在地預繳稅款時怎么算2個點的預繳稅款?
工程項目總包100萬,分包50萬,總包開3%專票,分包開3%專票,總包在異地預繳的時候能抵扣這個稅率的分包嗎?然后申報增值稅的時候,總包預繳數可以加上分包這個預繳數來申報嗎?做賬又應該怎么做呢?
工程項目總包100萬,分包50萬,總包開3%專票,分包開3%專票,總包在異地預繳的時候能抵扣這個稅率的分包嗎?然后申報增值稅的時候,總包預繳數可以加上分包這個預繳數來申報嗎?
異地工程總包和分包都預繳了,請問總包最后在機構所在地申報增值稅是不是 用銷項稅額-分包的進項稅(這個進項稅是指分包給我開的專票能抵扣的進項稅嗎?不是分包在工程所在地預繳繳納的稅款)-總包在異地預繳的稅款,對嗎
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢?