您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
請問一下,之前的會計把那個期初數設置成了負數,導致后期的資產負債表中的資產類科目其它應收的余額是負數,我從期初設置那里調整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調整過來對后期的一些數據比如銀行存款等其它科目的數據會不會有影響啥的?
?老師,企業去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產原價這幾個科目。現在要搞出一個資產負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數據的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產負債表?是小規模公司
老師,我從其他人那把賬接過來,老板娘付款或者往對公賬戶里轉款,科目余額表上有短期借款50萬,有其他應付款10萬,沒有利息,我是不是可以做個調整分錄把短期借款轉入其他應付款?至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責任?
公司內賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅,工資也是掛了幾十萬的工資未發,這兩個我目前是已經調整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的,其他應收款和應付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個科目都去核對然后調賬嗎?能不能直接按照正確的余額調整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師,新接的企業,我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數據不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應付款-調整余額”或者資產中找個科目“比如 應收賬款-調整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?