同學你好 期初數(shù)調(diào)整了肯定有影響
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
為什么我沒有期初余額,之前建賬時有些啊,設置期初余額時,累計自動出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負債表沒有期初余額,金蝶標準版
老師請問一下,就是我們公司以前設置有預收賬款的科目,也出有數(shù),后來不用這個科目了就把這個科目的數(shù)據(jù)調(diào)回了應收賬款的科目,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是會計師事務所出具的審計報告一直都是按照我們設置有預收賬款的科目來算,這樣資產(chǎn)負債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調(diào)數(shù)后資產(chǎn)負債表就不超500W,就可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,現(xiàn)在我報所得稅是按照哪個報
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)。現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應收,應付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負數(shù)嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
影響哪一塊呢?之前的那個會計把其它應收款掛在了貸方,導致資產(chǎn)負債表的這個科目余額是負數(shù)所以我找原因,發(fā)現(xiàn)她期初數(shù)值設置錯了
所以做了調(diào)整,能影響到哪一塊呢?我核對了每月銀行余額也是對的
影響的就是你的其他應付款
嗯,只是修改了期初,我知道影響了我的其他應付款,但是后期的會計分錄我都沒有去修改她的,這也不會有啥影響吧?
我修改期初數(shù),后面的賬沒改,其他應收應付的數(shù)據(jù)只是在報表上改變了,對她的賬是沒變的,因為她設置的時候就是錯的啊,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)類怎么會是負數(shù)呢?是吧,所以我想問的是我對她的錯誤進行修改后會不會導致別的科目或者哪里還有錯
嗯,后期不會有什么影響
好的,謝謝!
滿意請給五星好評,謝謝