你好,學員,注銷就是要清零的,不清零稅務局反而會問的
1.老師請問勞務成本這個會計科目好久開始有的?2.為什么我用的好幾款大公司的代賬軟件,采用的小企業會計準則里面都沒有勞務成本這個科目?3.應該屬于成本類吧?4.我怕影響報表生成那些,直接把制造費用改成勞務成本了可以嗎?因為代賬的沒有生產企業5.不結轉到主營業務成本的話,資產負債表體現在存貨還有下面的在產品對嗎?謝謝
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產的 但是到了9月固定資產沒了 報表上卻沒有體現處置固定資產 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續4月的數據 每個月申報的資產負債表期末數據都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變為了0 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現在稅務就只是提示固定資產沒有體現處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
?老師,企業去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產原價這幾個科目。現在要搞出一個資產負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數據的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產負債表?是小規模公司
企業所得稅匯算清繳預收賬款有余額,要調增嗎
老師好,匯算清繳職工辭退補償金應填在10500表中應付職工薪酬欄內嗎
我們買的個人的蔬菜,稅務局代開的這種發票,進項能抵扣嗎?他的這個進項合同用交印花稅嗎?
出差過程中餐費入什么科目?
老師,私車公用,企業所得稅是不是需要調增
賬面利潤年初1529023.50,盈利494993.80,但是全年分配利潤2035000,按照我的理解,賬面利潤最多就是全部分配完,未分配利潤為0,不存在這種已分配的利潤金額大于未分配利潤金額,未分配利潤為負數吧?麻煩郭老師解答下
老師,應交稅費一應交增值稅不是有許多三級科目么?這個明細帳應該是怎么填寫,像應交稅費一應交增值稅應該是在哪里填寫呢?明細帳中沒有這一欄
取得去年的銀行手續費發票,怎么做賬,稅金怎么抵扣
老師,問下,現在紙質票查不到是怎么回事,4月21號就開了
老師有員工遇到這個問題 這該怎么解決呀 因為我社保在成都是代繳 代繳公司也在個稅APP上面錄入了收入 然后公司這邊也錄入了收入 [捂臉]導致我個稅APP上面顯示從兩家公司拿工資 可是實際卻不是 這種會導致我年底扣稅扣很多 怎么解決呢
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我資產負債表能直接填0嗎老師
所有者權益科目要有金額
這幾個科目期末填0會影響上面填的哪個科目?我稍微修改一下
就是這個
資產負債全部清零,差額放在未分配利潤
老師,這個其他應付款呀用貨幣資金全沖了,剩下的還有20萬怎么辦?預收賬款要怎么沖掉?還有固定資產
不對,貨幣資金是包括了兩萬多銀行存款的,先去取出來嗎?老師
是的,除了貨幣資金清零
貨幣資金取出來的
那其他數據怎么填
資產負債都是零,差額放在未分配利潤科目
預收填0會影響未分配利潤嗎? 固定資產填0會影響未分配利潤嗎?
其他應付款還有20萬怎么沖啊老師
會的,這個資產負債其實就是調整到未分配利潤的
那我預收賬款期末直接填0,然后240826.14直接加上之前預收2370填243196.14嗎?不可以直接轉入吧,老師給個計算過程吧
直接加到未分配利潤不可以吧。老師這幾個科目具體怎么計算。
直接轉入的,學員,這個
實務中都是這樣的
注銷的時候資產負債不能有余額
那我直接加去未分配利潤了??
那固定資產也是直接加嗎
是的,差額就是未分配利潤的
老師你看這樣加加減減對嗎?累計折舊跟固定資產凈值我直接填0了。這樣變成正數了都
老師看了沒問題的
那變成正數的話又要交哪些稅啊,老師。分別比例多少怎么交
看利潤表的,利潤表是正數,繳納企業所得稅