1、可能需要重新提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,確保地址信息準(zhǔn)確。 2、影響主要是可能需補(bǔ)繳稅款和滯納金,還可能影響信用記錄。建議盡快處理,避免后續(xù)麻煩。
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷(xiāo)了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表延期和報(bào)驗(yàn)是同一回事嗎?公司外地工程項(xiàng)目挺多,我手上有十幾份外經(jīng)證表,一直按期辦理延期,從未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,但是今天聽(tīng)說(shuō)辦完延期后必須要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)驗(yàn),我沒(méi)去報(bào)驗(yàn)過(guò),請(qǐng)問(wèn)有什么影響嗎。手上的外經(jīng)證已經(jīng)延期了兩次了,已經(jīng)辦理延期的外經(jīng)證過(guò)期的那份還需要拿到稅務(wù)局辦注銷(xiāo)嗎
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開(kāi)了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開(kāi)了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開(kāi)票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_(kāi)始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開(kāi)票金額沒(méi)有之前申報(bào)金額的多。
老師好請(qǐng)教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒(méi)開(kāi)發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛
填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)扣除是當(dāng)月生效還是次月生效?需要審核嗎
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,謝謝,老師這個(gè)銀行付的是6507.71元,給采購(gòu)多報(bào)銷(xiāo)了0.01,是寫(xiě)在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方且正數(shù),但是分錄最后的合計(jì)數(shù)是6507.72元,哈哈
售后技術(shù)服務(wù)合同的發(fā)票開(kāi)什么大類(lèi)和名稱(chēng)呢
老師.A公司開(kāi)票給B公司,而實(shí)際業(yè)務(wù)是B公司從C公司拉的貨(C公司沒(méi)有開(kāi)票資格建筑材料),原因是A公司欠C公司錢(qián),B公司要打款給C公司,行不行?
企業(yè)虧損,但是本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù),那么本期還要預(yù)交所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件中樣表設(shè)置公式里面的&KMV是什么意思
稅局打電話說(shuō)要補(bǔ)繳23年的所得稅,我需要更正哪份所得稅報(bào)表?
老師請(qǐng)問(wèn)新建賬套,期初借貸為0,本年累計(jì)借方,貸方一樣。期末為0。這樣的建賬應(yīng)收賬款要不要輸入了
老師,個(gè)體工商戶只有法人一個(gè)人,沒(méi)有請(qǐng)員工做事,也需每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅嗎?還是只要每個(gè)季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得就可以了?
1、項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行一年多了,快結(jié)束了。可以重新提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎?起始日期可以填2023年的嗎? 2、以老師的經(jīng)驗(yàn)看, A國(guó)家稅務(wù)總局贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局稅源管理科 B國(guó)家稅務(wù)總局贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局蓉江辦稅服務(wù)廳 異地工程預(yù)繳稅費(fèi),假設(shè)預(yù)繳稅費(fèi)要交給B的,目前預(yù)繳稅費(fèi)交給了A,已交了一年多了,兩個(gè)大廳不知道是同級(jí)還是上下級(jí),這種有影響嗎?
1、可以重新提交報(bào)告,起始日期理論上可從2023年開(kāi)始填寫(xiě),但需確認(rèn)是否影響稅款計(jì)算。 2、建議聯(lián)系稅務(wù)局確認(rèn),可能需調(diào)整預(yù)繳稅款至正確單位,避免重復(fù)繳稅或遺漏。