對(duì)的,做未開(kāi)票收入 未開(kāi)票收入也得交印花稅
老師你好!才成立的公司,第二季度沒(méi)有繳納印花稅,稅局系統(tǒng)也沒(méi)有,但第二季度有開(kāi)票收入。第三季度稅局系統(tǒng)有資金賬簿需要繳納印花稅,三季度也有收入,我是0申報(bào),還是要怎么報(bào)?。?/p>
開(kāi)具和取得購(gòu)銷商品發(fā)票的企業(yè)未申報(bào)繳納印花稅,請(qǐng)問(wèn)老師,收到稅務(wù)提示,單位是加油站,增值稅申報(bào)有開(kāi)票專票收入、開(kāi)普票收入和無(wú)票三部分。我單位購(gòu)入的都是繳納印花稅了,但是銷售的都沒(méi)有繳納印花稅。
買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)不含稅金額報(bào),可以嗎?,,麻煩具體說(shuō)下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報(bào)的,如果有進(jìn)來(lái)成本票就會(huì)加上報(bào),成本沒(méi)有發(fā)票的部分就不計(jì)算印花的。。可以不
老師,麻煩問(wèn)下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是有開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票,這個(gè)季度申報(bào)納稅時(shí)印花稅進(jìn)項(xiàng)的這一部分繳納印花稅嗎?沒(méi)有收入成本發(fā)票入賬嗎?這個(gè)季度0申報(bào),成本先不入賬,先將印花稅繳納了,報(bào)表0申報(bào)可以嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是有開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票,這個(gè)季度申報(bào)納稅時(shí)印花稅進(jìn)項(xiàng)的這一部分繳納印花稅嗎?有收入沒(méi)開(kāi)票客戶,是不是做無(wú)票收入!
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
沒(méi)核印花稅,要按次申報(bào)還是按年,
同學(xué)你好 你采集印花稅以后再報(bào) 看看稅局核定的是按次還是按月