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買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認證的進項的合計不含稅金額報,可以嗎?,,麻煩具體說下可以還是不可以,謝謝了 然后小規模我是直接按季度不含稅收入報的,如果有進來成本票就會加上報,成本沒有發票的部分就不計算印花的。。可以不

2024-07-12 01:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 01:57

?您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2024-07-12 02:16

您好,1.不可以,季度銷收入%2b季度認證的進項的合計不含稅金額申報不合適,稅務是比對我們賬套里會計科目的金額是多少,不看我們勾選抵扣多少。 2.成本沒有發票的部分就不計算印花稅,如果沒有發票也沒有入賬可以,有入賬不可以的哦,入賬了,這個科目的金額就增加了。

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快賬用戶1092 追問 2024-07-12 08:11

老師,再追問一個問題哈,如果成本是沒票入賬了,買賣沒簽合同的,應該是可以不報吧

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:13

您好,可以報銷的,同事確實為業務付錢了呀,就是無票費用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)

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2024-07-12
可以按照你當季度實際認證的和你實際開票的金額匯總起來計算印花稅。
2024-07-12
關于印花稅: 如果開進來的成本發票屬于印花稅應稅憑證范圍(如購銷合同等),則應繳納印花稅;如果不屬于應稅憑證范圍,則無需繳納印花稅。 例如,采購貨物簽訂的采購合同一般屬于印花稅的應稅范圍,應按照合同金額繳納印花稅;而單純的費用發票(如辦公費發票等)通常不屬于印花稅應稅憑證。 關于成本發票入賬: 即使本季度沒有收入,成本發票也可以正常入賬。成本發票入賬是為了準確反映公司的財務狀況和經營成本,與是否有收入以及是否申報納稅并無直接關系。 關于零申報: 如果公司確實沒有應稅收入等需要申報納稅的項目,可以進行零申報。但需注意,零申報是指在納稅申報期內,收入、稅額等申報數據全部為零。如果有成本發票入賬,只是因為沒有收入而進行零申報,一般是可以的,但不能隱瞞或虛報收入情況。
2024-09-19
你填入免稅的那一行就可以了,如果沒有開票就零申報。
2023-04-13
不可以這樣申報。 印花稅的計稅依據通常根據不同的應稅憑證來確定: 如果是購銷合同等,一般以合同所載金額為計稅依據。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應按不含稅金額計算印花稅;如果合同中未分別記載,則應按合同所載總金額(含增值稅)計算繳納印花稅。 對于沒有簽訂合同但具有合同性質的憑證,以憑證所載金額為計稅依據
2024-10-09
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