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老師好,我們公司是進出口貿易公司(小規模納稅人)因近期被稅務機關稽查到今年第一季度有一些未開票的外匯收入要按內銷繳納增值稅(補報收入折算人民幣25000),第一季度原申報的收入為1995000元,在四月份申報時已繳納增值稅19500元,我現在更正第一季度申報表,把不含稅銷售額更正為2020000萬,但減掉減免的稅額后,總共要繳納20700元左右,減掉我四月已繳的19500元,我還要補繳八百多增值稅,為什么補繳的部分是按3%計算的?不是減按1%嗎?如果按1%計算,補報的收入不是應該補繳250元增值稅嗎?

2024-09-11 07:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 07:13

你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面的

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快賬用戶7573 追問 2024-09-11 07:17

老師,我看到減免部分有寫金額是39999元,是稅務系統自動計稅的,不用手動填入的吧,不是只要把收入額填入進入申報表自動計稅稅額的嗎?我也不懂

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齊紅老師 解答 2024-09-11 07:17

需要自己核對 不對的就得自己修改

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快賬用戶7573 追問 2024-09-11 07:18

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-09-11 07:27

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面的
2024-09-11
同學您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規范的,可能會導致后續更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規定的基礎上準確計算應納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經進行了年報調整并補繳了所得稅,這種情況下如果不調整賬套憑證而直接改報表,容易造成數據混亂和不一致。建議與稅務部門溝通,說明實際情況,盡量采取規范的會計處理方法,調整賬套憑證以確保財務數據的準確性和連貫性。同時,應重視稅務合規,避免類似瞞報收入的情況再次發生。
2024-08-30
學員您好!請問貴公司是什么行業?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
你好你這個就是一個明細科目轉換 借主營業務收入-無票 貸主營業務收入-有票
2021-05-01
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
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