您好,是這樣的,蔬菜的話,是免征所有流通環(huán)節(jié)的稅款的,這個只有蔬菜, 鮮活肉蛋的,這個
老師,你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因為之前沒做過一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬13個點的專票,有進(jìn)項39萬9個點的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師,我們是生鮮銷售的,下面是合伙人在進(jìn)貨送貨這樣,我們招投標(biāo)大客戶收管理費,我想蔬菜肉類蛋類是在批發(fā)零售環(huán)節(jié)是免稅的,那我們公司即使轉(zhuǎn)成一般納稅人,按理說免稅的部分的進(jìn)項也不能有專票吧,都是普票,做了個表幫我看看,謝謝
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個點?對方能抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師 你好!我們是農(nóng)業(yè)公司,收購了一批農(nóng)戶的免稅蔬菜(社區(qū)開具的收據(jù)),然后進(jìn)行銷售并開具了銷售發(fā)票。那么我們現(xiàn)在需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是民辦非盈利企業(yè),2月份升級為一般納稅人,我們增值稅是免稅的,不用交稅,我想問一下,那我升級為一般納稅人之后是不是也不用讓材料商們開增值稅專用發(fā)票用于抵扣,每個月申報時是不是也不用做什么抵扣勾選這類的?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
郭老師,我這邊有個工程項目款預(yù)收的,200萬,開成幾張發(fā)票比較好,怕有風(fēng)險
老師除了這個137號文件上沒有的蔬菜都要征收增值稅?但其他開發(fā)票是開9%還是13%?
對,是這樣的,如果是初級的,沒經(jīng)過加工,晾曬,切割,這種的話是屬于9個點,經(jīng)過的話就是13個
老師,初級的話不是免稅的?
初級農(nóng)產(chǎn)品的話不免稅,初級的話只是蔬菜才是免費的
老師,可以幫我查一下農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)財稅文件?我學(xué)習(xí)一下,我不知道在哪查
這個的話沒有系統(tǒng)的,因為我們的話也是之前從書上找的,然后的話可以看一下國家稅務(wù)總局上面,但是他沒有那種系統(tǒng)的
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心