同學(xué),你好 計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本
老師,聘請(qǐng)的專家,顧問(wèn)給公司員工培訓(xùn),指導(dǎo)工作發(fā)生的車費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師想請(qǐng)教一下,我們公司的員工出去培訓(xùn),發(fā)生的住宿費(fèi),交通費(fèi),我入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師出差去給員工培訓(xùn)產(chǎn)生的差旅費(fèi)跟住宿費(fèi)餐費(fèi)我們記錄什么科目
參加培訓(xùn)產(chǎn)生的交通費(fèi),餐費(fèi),民間非營(yíng)利組織可以計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師 員工去參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)路上產(chǎn)生的打車費(fèi)用是計(jì)入什么科目呀?
24年11月開(kāi)的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價(jià)值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年12月利潤(rùn)表中“所得稅費(fèi)用”圖一,但是這個(gè)所得稅費(fèi)用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用好像沒(méi)有地方可以填圖二。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2156.79是不用填是嗎?
購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室用的試劑,計(jì)入什么科目
老師,香港人開(kāi)的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有三個(gè)設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤(rùn)分配未分配余額一下增值了60多萬(wàn) 這樣會(huì)不會(huì)有點(diǎn)跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師 ,小規(guī)模企業(yè)按照1%交的增值稅,后來(lái)稅務(wù)局有免稅政策退回所交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是沖減原應(yīng)交增值稅科目還是做營(yíng)業(yè)外收入?謝謝
我知道計(jì)入什么科目明細(xì)
同學(xué),你好 不好意思,沒(méi)有理解你的意思
要計(jì)入交通費(fèi)還是差旅費(fèi)還是培訓(xùn)費(fèi)
同學(xué),你好 計(jì)入差旅費(fèi)