你好,你補交了之后,你再申請信用等級修復就行。
請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結果7月申報6月報表時以為自動更改數據了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現數據還是沒調整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數額,這種情況怎么辦
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結果聯系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經沒有了。現在距離注銷公司已經半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經驗也不夠專業(yè)而不知道去拿這些會計資料,現在怎么辦呢?很害怕
老師 我們勞務工資全部按照正常工資申報個稅了 因為勞務工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務工資是預付的 工程還沒有結束 大部分情況只有勞務工資才會出現預付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務局差 這怎么應對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應該怎么應對 10分鐘了 有老師接都沒有老師回答 什么情況 全平臺老師都不會嗎
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現在稅務局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們去更正個人所得稅報表,聯系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
老師,就是我們申報印花稅當時以為申報就交了,結果不曉得咋回事沒交到費,提示繳費我都沒注意我沒交,我沒管它,我一直以為交了,結果第二次提示我才按照流程交,但是已經過了申報期被交滯納金0.03元,滯納金交都沒關系,問題是被扣信用分有點劃不來,我一直都以為我交費了。老師有什么可以補救嗎
幫我翻查一下,珠海全款一套,東莞現在貸款購買一套契稅按1%還是2%,對方滿五唯一119.07平房子
工會籌備金是什么東西?什么稅種?文化事業(yè)建設費是什么稅種?什么東西?
老師,外經證在什么情況下需要開?開了外經證需要怎么繳稅?
電子稅務局當中有社保申報,包括養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險,還有失業(yè)呀,工傷那些,那那個個稅系統當中的個人養(yǎng)老金扣除管理也是養(yǎng)老保險的扣除,他倆有什么區(qū)別?各自的作用分別是什么?
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,就是當時圖便宜,運輸回來發(fā)現里邊有很多磕碰了,這1571斤做成本可以不,算合理損耗不。
對禮當中的個人養(yǎng)老金扣除管理那個模塊呃,如果就是單位給職工交養(yǎng)老保險的話,那個模塊用那個就是填寫嗎?
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
增值稅申報表上的那個,那個金額是含稅價還是不含稅價?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,今年5月事情,是不是要等明年才能修復今年呀。我點信用管理直接沒得納稅修復之類選擇。
這個是到明年才能修復。
好的,老師,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。