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老師好,一般納稅人,應交增值稅是不是,銷項稅額減去進項稅額。然后再減去留底稅額呢?謝謝

2024-08-29 11:45
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齊紅老師

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2024-08-29 11:47

老師好,對頭!一般納稅人應交增值稅確實是銷項稅額減進項稅額,再扣留底稅額。這樣算出來的就是最終需繳納的增值稅額。明白了嗎?

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老師好,對頭!一般納稅人應交增值稅確實是銷項稅額減進項稅額,再扣留底稅額。這樣算出來的就是最終需繳納的增值稅額。明白了嗎?
2024-08-29
老師好!應交增值稅確實就是銷項稅額減進項稅額,再扣留底稅額。通俗點說,就是你賣出東西收的稅減買進東西付的稅,最后還要減去之前沒用完的稅額。這樣算出來的就是你需要補繳或退回的稅款哦。
2024-08-29
老師好!應交增值稅確實是由銷項稅額減去進項稅額后,再扣減留底稅額得出的。通俗點說,就是你賺的錢(銷項)減去你花出去的成本(進項),剩下的就是你要交的稅了,然后還要扣減掉之前已經交過但還能用的稅款(留底)。希望這解釋能幫到您!
2024-08-29
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-29
你好,增值稅是銷項稅額-進項稅額-留抵
2021-07-14
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