你好,增值稅是銷項稅額-進項稅額-留抵
老師,我們銷售額是3525630.3元(銷項稅額394099.04 營業收入是3031531.26元),采購金額是2872940.04元(進項稅額242374.98元,采購成本2630565.1元)進項與銷項差額是151724.06元(應該繳納的增值稅), 老師我想問一下減去該交增值稅后的利潤怎么算,我是用營業收入減去采購成本再減去差額繳納的增值稅剩余249242.14元。 還是應該用銷售額減去采購金額后再見去增值稅差額得到400966.2元
你好:請問增值稅是銷項-進項后的金額*稅率交?還是銷項-進項后的金額*稅率后再減去費用的金額呢?謝謝
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當月銷項大于進項再減去上期留抵稅后還有應交稅費,那結轉增值稅的分錄里,“應交增值稅-未交增值稅的金額=銷項-進項"來確定嗎
你好老師,麻煩問一下,服務費抵扣280 在科目表余額上 抵減稅額上是280元 結轉進項銷項到未交增值稅上的是寫未抵減金額還是抵減后的金額
老師好,一般納稅人,應交增值稅是不是,銷項稅額減去進項稅額。然后再減去留底稅額呢?謝謝
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
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增值稅可以從所得稅中扣除嗎?
增值稅不影響利潤的
請問廣告費可以抵銷項稅嗎?就是可以抵增值稅嗎?謝謝
你好, ?一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外