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老師,應交稅費這個科目財務報表的科目余額表借方余額是354.28,增值稅申報表是借方余額1007.62,這個怎么調平,問題應該出在2022年,代賬公司做的,我們公司執行小企業會計準則,可以直接做營業外

2024-08-25 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-25 11:36

您好,這個的話,是可以這個? 借? 其他流動資產? 貸 應交稅費 這樣來的

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快賬用戶2290 追問 2024-08-25 11:40

應交稅費財務軟件必須要二級科目,寫什么,其他流動資產具體指什么

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快賬用戶2290 追問 2024-08-25 11:40

我是商貿企業

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齊紅老師 解答 2024-08-25 11:42

對,其他流動資產——待抵扣進項稅? 貸 應交稅費——未交增值稅? 這樣的

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快賬用戶2290 追問 2024-08-25 12:07

老師,我查出來有614.49他們未銷賬,還有34.85怎么銷,這個34.85查不出來

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齊紅老師 解答 2024-08-25 12:09

這個的話,意思是沒有找到的話,這個就直接也一筆處理了,不是現在在賬上嗎

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您好,這個的話,是可以這個? 借? 其他流動資產? 貸 應交稅費 這樣來的
2024-08-25
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉出未交增值稅。
2021-12-24
1,可以,分錄調平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應繳納的金額
2021-02-23
您好,不需要調整,應交稅費應交增值稅二級明細可以有余額
2021-07-05
你好,那主營業務收入就是0,應交稅費借方發生額
2021-01-18
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