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老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補(bǔ)賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報(bào)表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應(yīng)該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報(bào)表申報(bào)表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢

2023-02-11 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-11 19:48

您好 用利潤分配-未分配利潤調(diào)整 申報(bào)表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?

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快賬用戶9816 追問 2023-02-11 21:20

有留底,但沒有申請退稅,而且一直在后期有抵扣銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭?019年的留底2萬多,所以一直影響到現(xiàn)在賬面上應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目余額不正確 想調(diào)一下這個科目

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齊紅老師 解答 2023-02-11 21:20

以前年度的 那您用利潤分配-未分配利潤調(diào)整

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快賬用戶9816 追問 2023-02-11 21:24

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 21:25

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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您好 用利潤分配-未分配利潤調(diào)整 申報(bào)表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
你好!先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計(jì)入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應(yīng)繳納的金額
2021-02-23
1,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)轉(zhuǎn)出 2,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動處理
2020-12-31
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
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