同學(xué)你好,你既然放在轉(zhuǎn)出未交增值稅那個科目里,那你這個月要抵扣的話也是從這個科目里面轉(zhuǎn)出來
老師好,增值稅留底1000,我這是起初建賬,放在哪個會計(jì)科目里呢?謝謝
老師好,增值稅留底1000,我這是起初建賬,放在哪個會計(jì)科目里呢?有應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,一般納稅人,應(yīng)該是哪個呢? 謝謝
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計(jì)科目是什么呢?謝謝
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計(jì)科目是什么呢?謝謝
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計(jì)科目是什么呢?借方貸方是什么呢?謝謝
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個稅手續(xù)費(fèi)返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書,那么去銀行購買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請書的是放在管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用呢
購買財務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財務(wù)報表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿