旅游發(fā)生的費(fèi)用不能稅前扣除,紅色旅游除外
請問老師,企業(yè)組織員工旅游,旅游費(fèi)是否能稅前扣除?,會計(jì)分錄該如何做?
組織員工去旅游,取得景區(qū)發(fā)票,計(jì)入什么費(fèi)用,能稅前扣除嗎?
公司組織員工出國旅游,自行前往不通過旅行社,所產(chǎn)生的發(fā)票和在國外住宿餐飲等所取得的發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師您好,我們公司組織員工出去旅游,這個費(fèi)用可以稅前扣除的吧?
老師,公司組織員工旅游,能記入福利費(fèi)嗎?匯算清繳能稅前扣除嗎
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計(jì)難還是在記賬公司做會計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
做到工資里面,工資條里面可以不顯示嗎,在報個稅的時候增加到工資薪金里面
要想稅前可以做到工資里邊,需要申報個稅
是申報個稅,是要申報個稅,申報個稅的時候需要做到工資條里面嗎,這個個稅公司承擔(dān)的話要是直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎
工資條里邊靈活處理就行。員工知道怎么回事就行。這個個稅公司承擔(dān)的話要是直接計(jì)入營業(yè)外支出