你好,外貿企業的,他選擇的是退稅勾選,只要選擇了就是做應交稅費,應交增值稅進項。
福利費進項稅不能抵扣,可是出納不小心抵扣申報了,幾個月后才發現,那該如何操作才能將抵扣的轉出?@郭老師
學堂老師,問一下,有張進項稅抵扣認證了稅也已經申報,現在是有問題就是那張進項發票不能抵扣,能撤銷嗎?
老師 請教一個問題 新接手了一家企業,純生產出口的,發現他每月都抵扣了進項稅,他又想有出口稅負,留底進項稅大于申請的退稅額,那這樣就沒有了免抵額,也產生不了稅負,那是不是讓他調整方案,進項稅等有需要才抵扣呢?
老師,請問,我這個月開了專票出去,但是進項要下月才能進來,這樣抵扣不了,那我下個月的才能抵扣的話,我這個月得成本就要暫估了嗎?而且這個進項的話,只能抵扣到其他地方了嗎?
一般納稅人3%的銷項稅是簡易征收的,進項是不能抵扣這3%稅率的簡易征收銷項稅的啊,但是公司既有3%的簡易征收也有9%的農產品,抵扣進項的時候怎么區分簡易征收的銷賬和可以被抵扣的銷賬?如果進項稅超過9%銷項了怎么辦?不是說簡易征收的3%銷賬不能進項抵扣嗎?不能抵扣的就一直掛著?
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業小規模納稅人開具專用發票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結轉損益還是點期末處理自動結轉
小規模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現有幾個問題請教:我們是采購的國內貨物然后出口,現在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內貨物運輸到港口、倉儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產單位呢?實際生產單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區,但是公司以公司名義在天津市B區購買了一套房產,是不是需要去天津市B區所屬稅務局做跨區稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
那老板之前讓我入成本,暈死了。然后這個進項稅額到年底要怎么處理?就是這筆分錄
買貨進來直接做借:主營業務成本,貸:應付賬款。這樣做,有沒有問題?
什么原因不能抵扣的?如果是出口退稅的,他是給你們退回來了。這個不用進項轉出,因為你選擇的是退稅勾選賬上還是做進項。
那去年的賬還能不能改?那個匯算清繳已經報過了。
你在今年修改吧。之前的就別動了。