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老師您好,第一做出口,現(xiàn)有幾個問題請教:我們是采購的國內(nèi)貨物然后出口,現(xiàn)在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內(nèi)貨物運輸?shù)礁劭凇}儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產(chǎn)銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產(chǎn)單位呢?實際生產(chǎn)單位有兩家的

2025-04-24 14:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-24 14:40

你好,C%26F形式出口填寫5072歐元才對的

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你好,C%26F形式出口填寫5072歐元才對的
2025-04-24
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
會計處理及申請退稅流程 出口退稅會計怎么做賬務處理流程如下:   1、未實行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物按規(guī)定退稅的,按規(guī)定計算的應收出口退稅額,做如下分錄:   借:其他應收款——應收出口退稅款   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   收到出口退稅時:   借:銀行存款   貸:其他應收款——應收出口退稅款   當退稅額低于購進時取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額時:   借:主營業(yè)務成本   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)   2、實行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物,在貨物出口銷售后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本時,按規(guī)定計算的退稅額低于購進時取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額,做如下分錄:   借:主營業(yè)務成本   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)   按規(guī)定計算的當期出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   在規(guī)定期限內(nèi),內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額不足以抵減出口貨物的進項稅額,不足部分按有關稅法規(guī)定給予退稅的,應在實際收到退稅款時:   借:銀行存款   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   為核算納稅人出口貨物應收取的出口退稅款,設置“其他應收款——應收出口退稅款”科目,該科目借方反映銷售出口貨物按規(guī)定向稅務機關申報應退回的增值稅、消費稅等,貸方反映實際收到的出口貨物應退回的增值稅、消費稅等,期末借方余額,反映尚未收到的應退稅額。 出口退稅的期限主要有認定時限、退稅申報期限和退稅申報截止期限。 認定時限   對外貿(mào)易經(jīng)營者應按照規(guī)定在取得出口經(jīng)營資格備案之日起(沒有出口經(jīng)營資格的生產(chǎn)企業(yè)應在代理出口協(xié)議簽訂之日起)30日內(nèi)到所屬國稅機關辦理出口退稅認定手續(xù)。 退稅申報期限   外貿(mào)企業(yè)一個月內(nèi)可多次申報,生產(chǎn)企業(yè)應按月在1日-15日的申報期內(nèi)申報。 退稅申報截止期限   一是正常申報截止期限。外貿(mào)企業(yè)自報關出口之日起90天后的第一個增值稅納稅申報期;生產(chǎn)企業(yè)自報關出口之日起90天后的第一個免抵退稅申報期。   二是延期申報截止期限。因特殊原因無法在規(guī)定期限內(nèi)申報退稅的,出口企業(yè)可以書面形式向退稅機關申請延期3個月辦理。 申請辦理出口退稅的流程如下:   1、相關證件的送驗及登記表的領取:企業(yè)-般在取得相關部[J已經(jīng)批準其經(jīng)營出C]產(chǎn)品業(yè)務的文件核發(fā)的工商登記的證明之后,應當于30日之內(nèi)申請辦理出口企業(yè)退稅登記手續(xù);   2、退稅登記申報和受理:企業(yè)收到出口企業(yè)退稅登記表后,按照登記表和法律法規(guī)的要求填寫企業(yè)印鑒和相關人員印鑒后,與公司出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準文件、I商登記證明文件等資料一起提交申請當?shù)囟悇諜C關,稅務機關經(jīng)審查確定后,受理登記   3、填發(fā)出1退稅登記證:稅務機關收到企業(yè)的正式申請,并通過審核確定沒錯之后按照規(guī)定的程序批準。之后核發(fā)給該企業(yè)"出口退稅登記”資格;   4、出口退稅登記變更或注銷:企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化或退稅政策變更時,應根據(jù)實際需變更或注銷退稅登記。   一般納稅人要申請出口退稅,第一步要申請辦理進出口經(jīng)營權(quán)。   在外貿(mào)企業(yè)出口退稅軟件上填寫初次出口退稅申請表,將表格下載到u盤,將公司許可證、公章、法人私章等初次海關信息帶到國稅進行無紙化備案,拿到后上傳到國稅系統(tǒng),即初次出口退稅備案通過。   備案大概一個月通過,錄入發(fā)票審核通過。您可以通過稅務板在出口退稅軟件上申請退稅,填寫采購發(fā)票和出口報關單的明細,在所有表格成功后,生成數(shù)據(jù)并上傳到國稅系統(tǒng)。   稅局收到提交申請的退稅申請,會聯(lián)系法人再次提交申請退稅的相關資料(運輸單據(jù)、無紙化報關單、營業(yè)執(zhí)照復印件、租金水電發(fā)票復印件、租賃合同復印件、海關報關單、進貨合同、銷貨合同),將這些資料提供給稅局后審批無誤,如果退稅金額較大,稅局會提前聯(lián)系安排人上門核查,采用資料核實成功后,等稅局退稅即可。
2023-01-01
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