您好,這個的話是?具體填報時,《研發項目可加計扣除研發費用情況歸集表》中的第11行“當期實際加計扣除總額”將自動帶入年度納稅申報表附表A107014《研發費用加計扣除優惠明細表》中合計行的第19列“本年研發費用加計扣除額合計”(該表其余數據項無需填寫)
2022年12月有一筆研發費用支出,我當時只計入了研發費用沒有費用化計入管理費用,現在年度匯算的時候加計扣除,我是不是應該更正申報第四季度的企業所得稅加上這筆管理費用-費用化,再去申請加計扣除呢
2022年12月有一筆研發費用支出,我當時只計入了研發費用沒有費用化計入管理費用,現在年度匯算的時候加計扣除,我是不是應該更正申報第四季度的企業所得稅加上這筆管理費用-費用化,再去申請加計扣除呢?
你好,我們有一臺研發設備2021年計提折舊了,當年算了研發費用加計扣除了,后來在2022年設備退回了,我們賬上調整了以前年度的研發費用,現在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發加加扣除涉及到的金額,就是會2021年要補稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
老師 我想問下 在第二年專管員要求,更正申報了上一年度報表里的研發費用加計扣除的數據 ,把研發費用那張表數據調小了。那么我需要調賬嗎? 賬上要怎么調呢 老師麻煩詳細一點
匯算清繳研發費用加計扣除需要調整,現在應該調整哪幾欄數據?麻煩老師說明一下,我們所有的研發費用都是費用化了,計入管理費用了
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
現在是需要調整2022年的匯算清繳的明細,麻煩問一下怎么進入,之前我沒有接觸過匯算清繳,麻煩說一下進入稅務局主頁后,進入2022年匯算清繳更正的步驟
是這樣的,修改以前年度的匯算清繳表,這個稅務是不允許網上修改的,當年的可以
那意思是2023年的可以修改是嘛
不是,是這樣的,就是比如說,2023年的,是在2024年5月31日。匯算清繳結束前,可以網上修改,超過這個期限就不允許了
之前的我現在應該怎么調整呢,就是今天去稅務局說是我們不符合加計扣除的條件,讓我們把這部分調整掉,不享受加計扣除
這個的話,需要找專管員,然后現場修改才可以的,您好
那我現在需要在表格修改好,哪些數據是需要變動的呢
嗯,需要變動的話,有這個管理費用研發費用以及未分配利潤