您好 之前會計兩年前的暫估匯算沒有調(diào)增,稅務(wù)目前沒查到,現(xiàn)在拿到今年開的發(fā)票的話,直接沖回暫估可以的
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報2020年第四季度的,發(fā)票沒有收到,我先進(jìn)行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進(jìn)行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計入2020年可以嗎?
老師,21年的賬,前會計暫估的沒沖回去,當(dāng)時暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,之前會計兩年前的暫估匯算沒有調(diào)增,如果稅務(wù)目前沒查到,我現(xiàn)在拿到今年開的發(fā)票的話,直接沖回暫估可以嗎
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費用這個科目
來個詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應(yīng)收應(yīng)付,實際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動產(chǎn)以外的進(jìn)項票都能參與稅負(fù)計算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎