實際收到發(fā)票或者暫估多了就可以沖暫估的
老師,請問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個結轉成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結轉成本就可以了嗎?
老師好,去年12月份商品沒買,是按之前的買價暫估成本,已結轉營業(yè)成本,可是這個月商品降價了,實際購買的費用與暫估的不一致,現在怎么做賬?先沖減去年的暫估,已結轉的成本也要沖減?如果暫估和發(fā)票價格一樣,是否只是沖減暫估,已結轉的成本不用再沖減?
就商品銷售公司,去年11月和12月進貨我沒有結轉成本,之后季度申報的時候我暫估了成本,現在我發(fā)現之前的可以結轉一點成本,我現在3月賬務處理能結轉之前的成本嗎?可以沖回之前的暫估嗎?
老師,沒收到發(fā)票暫估庫存商品,結轉成本了,沖暫估的時候,之前結轉的成本也要沖回,在重新結轉?
我之前暫估的票到了,當時暫估完了后結轉了成本,我現在票回來除了要把暫估的票沖銷外,調整成本咋調。
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業(yè)的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
那是不是我結轉的成本沖紅再結轉一次
只沖減多暫估的金額
那21年暫估結轉成本少的,發(fā)票到了比暫估的多,我這樣是不是把之前的結轉成本沖了重新結轉?
嗯嗯,可以的,沒問題的