對的,是的,是這么做的。
請教一下,外貿企業去年年底暫估了,并且結轉了成本,今年收到發票 需要沖回暫估商品 還需要沖回去年的成本結轉重新結轉成本嗎
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結轉了成本,本月收到了發票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應結轉的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結轉。這樣做可以不
老師,沒收到發票暫估庫存商品,結轉成本了,沖暫估的時候,之前結轉的成本也要沖回,在重新結轉?
老師,21年的賬,前會計暫估的沒沖回去,當時暫估結轉成本是暫估金額結轉的,現在材料夠結轉成本的,我現在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結轉成本現在可以再結轉成本的嗎
前期發票未回,暫估商品入賬,結轉銷售成本,后期發票回來,回來的發票入賬,紅沖前期暫估商品入賬的部分,結轉銷售成本這塊是否要紅沖,重新結轉銷售成本?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
紅字主營成本,庫存商品,又做筆正確的,單價數量一樣,感覺重復做,可以不做不?
你好,那你暫估和發票是一樣的嗎?如果是的話可以啊。
是的,一樣的。
可以的,可以這么做的。