你好!沒(méi)有這樣的要求了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司這個(gè)月要把支付寶和微信的數(shù)據(jù)都做進(jìn)去 沒(méi)有每一筆款,這個(gè)要怎么做進(jìn)去,收到款只寫收款,手續(xù)費(fèi)就做到財(cái)務(wù)費(fèi)用嘛?
進(jìn)出口貿(mào)易代理。A公司給我們貨款,由我們公司付匯,進(jìn)口貨物,庫(kù)存進(jìn)我們公司。我們需要往外開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,A公司會(huì)按開(kāi)票金額付款,但付的是下一筆業(yè)務(wù)的貨款。請(qǐng)問(wèn)如何處理?
老師,你好!我們公司要預(yù)付一筆貨款到境外,請(qǐng)問(wèn)要在外管局登記嗎還是銀行登記的?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司想把貨款出口到國(guó)外,找了一個(gè)香港公司做咨詢,香港公司給我們介紹國(guó)外客戶,我們公司支付香港公司中介費(fèi)用10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用該怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司做進(jìn)口業(yè)務(wù)的,我們沒(méi)支付一筆外匯款,都要去外管局網(wǎng)上做付款登記嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是銀行說(shuō)什么延期付款預(yù)付款什么一個(gè)30天90天的啊???什么意思啊
你好!從2008年10月1日起,企業(yè)對(duì)外付匯日期超過(guò)報(bào)關(guān)日期90天以上(不含90天)的延期付款,應(yīng)在取得進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單15個(gè)工作日內(nèi)登陸國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上登記。90內(nèi)的的不需要登記. 不知道你說(shuō)的是不是這個(gè)
那么30天的是怎么說(shuō)呢
你好!這個(gè)老師不清楚。得要知道具體是什么事項(xiàng)才能確定
那么什么情況下要去國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)操作呢
你好!一般是有收付外匯的時(shí)候申報(bào)