您好,這個的話,就一個印花稅,增值稅這個的
老師你好 老總報銷20多萬的煙酒茶 全部計入招待費 會不會引起稅務局的稽查 大部分招待客戶 一部分送給客戶 這個需不需要繳納個稅
老師,請問一下,公司自己采購的煙酒用于公司招待,這個煙酒還需要交增值稅嗎?
老師,公司領導購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請客吃飯,是做什么費用,職工福利費和業(yè)務招待費怎么抵扣所得稅,專用發(fā)票可以抵扣進項嗎
請問,公司買酒送客戶,計入管理費用-業(yè)務招待費,需要申報印花稅嗎
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
怎么交增值稅和印花稅呢,稅率是什么?
這個的話,按照我們贈送的金額,這個乘以增值稅率,然后扣除進項,這個就行