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老師,公司領導購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?

2022-10-28 12:02
答疑老師

齊紅老師

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2022-10-28 12:05

同學你好 會的哦 視同銷售就可以了 有進項可以抵扣

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快賬用戶7022 追問 2022-10-28 12:10

那做這筆視同銷售,分錄后面需要附上什么樣的附件?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 12:11

同學你好 這個可以用發貨單

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快賬用戶7022 追問 2022-10-28 12:20

沒有發貨單呢?都是在煙酒行現場買的,發票也是普票。從賬上看怎么就表明是用于贈送客戶還是個人消費了?

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快賬用戶7022 追問 2022-10-28 12:22

如果是領導買了酒之后拿去招待客戶和客戶一起喝了呢?報銷單上只是寫招待客戶了

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齊紅老師 解答 2022-10-28 12:28

那就不用附件了哦 沒法用

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同學你好 會的哦 視同銷售就可以了 有進項可以抵扣
2022-10-28
你們公司是一般納稅人就是13%的稅率
2025-04-15
借:管理費用-業務招待費? 貸,主營業務收入 貸應交稅費-增值稅-銷項。
2023-05-19
你好,個人建議你直接計入招待費就可以。金額不大的話
2020-10-12
你好是的,你是需要視同銷售做未開票收入。 借,庫存商品,應交稅應交增值稅進項稅額。貸銀行存款。 然后再借銷售費用,貸,主營業務收入或者其他業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
2024-12-24
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