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你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整

2021-07-30 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 10:52

你好 會(huì)計(jì)上做? 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣稅是沒有差異的?

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快賬用戶8961 追問 2021-07-30 10:55

稅是沒有問題,就是會(huì)計(jì)上銷售額要小于稅法上的銷售額,差額正好是視同銷售銷售額,這樣怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:01

這個(gè)不用調(diào)整。寫正確的分錄就行了。

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快賬用戶8961 追問 2021-07-30 11:02

那如果在年度匯繳清算時(shí)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:07

你這個(gè)已經(jīng)正常納稅了。

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:07

所得稅要是少記收入了你就是做納稅調(diào)整。交所得稅

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你好 會(huì)計(jì)上做? 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣稅是沒有差異的?
2021-07-30
你這里第一筆分錄時(shí)就要確認(rèn)收入
2022-04-07
將自產(chǎn)、委托加工、購(gòu)進(jìn)的貨物對(duì)外無償贈(zèng)送(或用于市場(chǎng)推廣、交際應(yīng)酬等): 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等 ?貸:庫(kù)存商品 ?? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 此種情形下,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,按照賬面成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,從而會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異需要進(jìn)行納稅調(diào)整的
2024-10-12
學(xué)員你好,正常處理固定資產(chǎn),要記入資產(chǎn)處理?yè)p益!
2022-01-05
同學(xué)你好 這個(gè)增值稅收入和所得稅收入要一致
2022-01-05
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