你好 會(huì)計(jì)上做? 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣稅是沒有差異的?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師你好,購(gòu)買了商品贈(zèng)品送給客戶,申報(bào)了未開票收入,但是做賬的時(shí)候是:借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 費(fèi)用化后。,報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入就會(huì)與增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對(duì)方開了13個(gè)點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫(kù)存商品和銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時(shí)候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請(qǐng)問怎么合計(jì)麻煩寫下分錄哦
我咨詢下,我公司這邊是賣空調(diào)的,企業(yè)外購(gòu)禮品后做了入庫(kù),在客戶購(gòu)買空調(diào)的時(shí)候會(huì)贈(zèng)送禮品,禮品隨貨物給到客戶,然后開票給客戶,禮品會(huì)體現(xiàn)在票面。這樣會(huì)涉及到視同銷售么?稅務(wù)這塊有什么需要注意的,麻煩老師解答下
請(qǐng)教視同銷售的稅會(huì)處理 請(qǐng)問,公司外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)要確 認(rèn)收入嗎? 分錄按照 借銷售費(fèi)用 貸銷項(xiàng)稅、庫(kù)存商品 還是 借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價(jià)格做未開票收入申報(bào)納稅了 如果 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,財(cái)報(bào)和增值稅的收入總額會(huì)有差額怎么辦?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東變動(dòng)情況報(bào)告表那里現(xiàn)股權(quán)怎么填,原來是2個(gè)股東其中一個(gè)股東占95%的股現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東了,現(xiàn)股權(quán)那里是填轉(zhuǎn)讓的95%股權(quán)還是加上他原來的5%的合計(jì)數(shù)就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開專票還是普票?
職工報(bào)銷出差的停車費(fèi)20塊錢怎么做分錄
老師,驗(yàn)資報(bào)告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)判斷準(zhǔn)確性的說法中,正確的有()。A.職業(yè)判斷結(jié)論與特定標(biāo)準(zhǔn)或客觀事實(shí)相符B.不同職業(yè)判斷主體針對(duì)同一職業(yè)判斷問題所作判斷彼此認(rèn)同C.同一注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)同一項(xiàng)目的不同判斷問題,所做出的判斷之間符合應(yīng)有的內(nèi)在D.不同時(shí)向所作出的判斷結(jié)論相同或相似
為啥科目的銀行余額對(duì)著呢,往來的不對(duì)么
公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司名下有土地使用權(quán)2萬平,地上建筑沒辦產(chǎn)權(quán),公司注冊(cè)資本原來1.5億剛堅(jiān)持持到 150萬,以上這些想整體賣掉,是賣給個(gè)人不是公司,怎么操作繳的稅少,都涉及那些稅?
根據(jù)這個(gè)購(gòu)銷合同來開票,發(fā)現(xiàn)銷售退回,打箭頭的這單應(yīng)該怎樣開票呢?
測(cè)繪公司的資質(zhì)需要在哪里備案?
稅是沒有問題,就是會(huì)計(jì)上銷售額要小于稅法上的銷售額,差額正好是視同銷售銷售額,這樣怎么調(diào)整
這個(gè)不用調(diào)整。寫正確的分錄就行了。
那如果在年度匯繳清算時(shí)怎么做呢
你這個(gè)已經(jīng)正常納稅了。
所得稅要是少記收入了你就是做納稅調(diào)整。交所得稅