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老師,請問一下,公司自己采購的煙酒用于公司招待,這個煙酒還需要交增值稅嗎?

2021-11-26 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-26 09:07

同學你好 這個不用

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:08

為什么現在我們的會計喊我們再一次交稅了,說是有這個規定

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:09

同學你好 金額很大嗎 這個如果繳稅就是代扣代繳 是被招待方名義繳納的

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:10

110萬左右,被人都繳納了呀!我們怎么會再一次繳

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:11

110萬左右,別人都繳納了呀!我們怎么會再一次繳

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:16

同學你好 你們可以理解為視同銷售了

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:18

為什么要視同銷售了?這個情況不符合視同銷售情況嘛!我們是用于招待費哦

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:29

這個可以理解為視同銷售 你們金額太大了

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:36

據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》規定:單位或個體經營者的下列行為,視同銷售貨物: (1)將貨物交付他人代銷; (2)銷售代銷貨物; (3)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將其貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; (4)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目; (5)將自產、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經營者; (6)將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; (7)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費; (8)將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:36

不屬于嘛?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:37

同學你好 將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。 就是這一條

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:37

老師,我不是特別能理解

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:39

同學你好 購買的無償贈送了

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:41

那這個應該放在什么科目了?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:44

同學你好 借銷售費用 貸其他業務收入 貸銷項 這樣

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:45

那不就是我們的收入增加了?

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快賬用戶3061 追問 2021-11-26 09:46

明白了,麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 09:50

對的 就是這個意思 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個不用
2021-11-26
你好 是的 直接記招待費就可以?
2021-09-23
您好,這個的話,就一個印花稅,增值稅這個的
2024-07-18
對的,同學,這個是計入業務招待費
2022-02-17
同學您好,不需要但進項要轉出,這是個人消費
2022-03-13
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