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我是一般納稅人,賣自己用過的車開了3%減按2%給別人,這個是普票。這個票的稅額是我應交的增值稅,但不計入本月銷項減-進項的核算環節嗎? 也就是說本月算增值稅專票銷項減進項后,得出負數,也就是留底稅額,本來不用交增值稅,但以上這張普票的增值稅我必須要交?

2024-07-14 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 12:49

您好 是的 賣自己用過的車開了3%減按2%給別人 是簡易計稅 不能抵扣進項稅額 有多少稅金就要繳納多少

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快賬用戶5821 追問 2024-07-14 13:30

哦,是簡易,我忘了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-14 13:46

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您好 是的 賣自己用過的車開了3%減按2%給別人 是簡易計稅 不能抵扣進項稅額 有多少稅金就要繳納多少
2024-07-14
你好,計算的呢,這樣就可以得出年度的稅負了
2020-08-06
?你好? ? ?是的。 你開票出去 是月報 你就得有合理的進項稅來抵扣。 不然你就會多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當月開的比如1月的銷項稅。 你必須要用 1月的發票或者1月之前的進項稅來抵扣? ??
2021-01-21
你好都是一般計稅的話 84萬*9%-80萬*稅率 普通發票和專票是一樣交稅的,如果是一般計稅。
2022-05-19
同學你好 進項大于銷項可以抵扣就不用交 但是沒賣出去的庫存商品的進項不能抵扣賣出去的銷項哦
2024-04-11
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