借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減就行。
我是小規(guī)模企業(yè),第二季度4-6月份確認(rèn)收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。到7月份繳納時(shí)應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄,可是余額是負(fù)數(shù)怎么辦。
老師,我們今年年初鑫接過(guò)來(lái)一個(gè)公司的項(xiàng)目,是小規(guī)模,繳納完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額,是不是去年有一部分增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)如何去調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目呢?
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過(guò)45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬(wàn),交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
老師我們23年末季報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅交稅了但是我以為不會(huì)交稅增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入。今年怎么做分錄沖減轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外的增值稅
老師,您好,我們企業(yè)是軟件企業(yè),后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,但目前是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以報(bào)表上不顯示單獨(dú)的一行研發(fā)費(fèi)用,它是歸屬在管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用,還有一種情況是有一項(xiàng)研發(fā)成本,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本中去了,請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)谏陥?bào)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候是否需要手動(dòng)區(qū)分出來(lái)這部分,劃分到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用呢?申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳是否需要與財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的數(shù)據(jù)保持一致性?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,與供應(yīng)商簽訂設(shè)計(jì)制作產(chǎn)品的合同,總金額1萬(wàn),已支付了3000,剩余的7000未付,一般產(chǎn)品設(shè)計(jì)且生產(chǎn)好后,要先付款才能發(fā)貨,這種情況下,是按合同金額的未付款入應(yīng)付賬款嗎?
請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)經(jīng)理的工資薪金入什么費(fèi)用?
固定資產(chǎn)清理要沖什么科目,累計(jì)折舊嗎
老師:我們?nèi)ツ觊_出的發(fā)票,錢還沒收回,現(xiàn)在需要沖紅,沖紅后怎么做賬?
老師我賣家100進(jìn)價(jià)90差價(jià)10元我想求利潤(rùn)比是10除以100嗎?
觀點(diǎn)1: 暫估一般指商品,預(yù)提一般指費(fèi)用。一般都是針對(duì)已發(fā)生但還沒有收到發(fā)票的情況。比如,銷售的商品,但是還未收到入庫(kù)的發(fā)票。這時(shí)需要暫估商品入庫(kù)。這個(gè)月發(fā)生的大額電費(fèi),月末還未收到發(fā)票這時(shí)就需要計(jì)提。 觀點(diǎn)2: 暫估,業(yè)務(wù)已實(shí)際發(fā)生(如貨物已驗(yàn)收入庫(kù)、服務(wù)已提供),但發(fā)票未及時(shí)取得,根據(jù)合同、驗(yàn)收單等憑證合理估計(jì)入賬。 ? 預(yù)提費(fèi)用尚未實(shí)際發(fā)生,僅基于預(yù)測(cè)或估算(如預(yù)估未來(lái)利息、租金等)提前計(jì)提。 ? 老師 您好~有看到過(guò)以上兩種觀點(diǎn),實(shí)際工作中一般哪種是對(duì)的?如針對(duì)企業(yè)已發(fā)生的費(fèi)用,業(yè)務(wù)真實(shí),但未收票,應(yīng)該選擇哪種?
公司交的社保的人員不是公司員工但是社保費(fèi)用公司全額承擔(dān),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,如果按照工資計(jì)提的話怎么計(jì)提,社保怎么計(jì)提
小規(guī)模公司開了一個(gè)點(diǎn)的專票出去,增值稅要交多少,怎么算
.11月末,企業(yè)實(shí)收資本總賬貸方余額24000000元,本年利潤(rùn)總賬貸方余額8000000元,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)明細(xì)賬貸方余額2460000元,利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積明細(xì)賬貸方余額600000元,利潤(rùn)分配—提取任意盈余公積明細(xì)賬貸方余額250000元。11月末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)項(xiàng)目應(yīng)該填列?
匯算清繳已經(jīng)報(bào)了 老師
你好,你可以修改匯算清繳,或者是明年的時(shí)候納稅調(diào)節(jié)。
去年的匯算清繳已經(jīng)做了老師
我現(xiàn)在賬一直不平 怎么辦
做了我上面的之后不就平了嗎? 還不平嗎 匯算清繳你可以修改明年的呀, 你去年的修改不了,你明年做匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整不行嗎?
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 老師做這個(gè)分錄嗎? 這個(gè)分錄什么意思呀?
那到時(shí)候匯算清繳直接調(diào)減這一筆嗎?
借營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 沖當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入, 當(dāng)時(shí)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)紅沖回來(lái)
到底是哪個(gè)分錄?
去年結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 今年怎么做分錄?
你好,借營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 你這個(gè)能看懂嗎?如果能看懂的話 要跨年了,涉及到以前年度損益調(diào)整的科目用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了,所以把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入改成的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 當(dāng)年的話是用營(yíng)業(yè)外收入 跨年的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
能看懂 但是老師不需要用到 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整
好吧,謝謝老師,那匯算清繳時(shí)候也是要調(diào)減嗎?
對(duì)的,是的,需要納稅調(diào)減的。
摘要怎么寫
你好調(diào)整xx月份增值稅