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老師我們23年末季報小規模納稅人增值稅交稅了但是我以為不會交稅增值稅做了營業外收入。今年怎么做分錄沖減轉入營業外的增值稅

2024-03-21 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 20:01

你好,根據你的描述,調整分錄是 借:以前年度損益調整—營業外收入,貸:應交稅費—應交增值稅?

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快賬用戶5114 追問 2024-03-21 20:04

我們還沒有匯算清繳,可以在匯算時調減少這部分營業外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:04

你好,匯算清繳的時候,是按調整之后的營業外收入填寫的?

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快賬用戶5114 追問 2024-03-21 20:05

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:06

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶5114 追問 2024-03-21 20:40

老師我們是小企業會計準則沒有以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:41

你好,小企業會計準則,調整分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:應交稅費—應交增值稅?

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相關問題討論
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:以前年度損益調整—營業外收入,貸:應交稅費—應交增值稅?
2024-03-21
你好不對的,不繳納的增值稅都是做到營業外收入里面的。
2021-01-08
借利潤分配,未分配利潤, 貸應交稅費,應交增值稅。 做這個匯算清繳的時候,納稅調減就行。
2024-07-10
你好,免征增值稅是這么做賬的
2025-01-07
您好,這個的話,專票那部分,你不是要繳納嗎
2024-01-14
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