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一般納稅人建筑公司,當月開出發票,稅額1300元,當月未有進項票,需繳納增值稅和附加稅,如何出分錄?下個月開回了材料專用發票,稅額1000元,如何做賬,是抵扣上月的增值稅和附加稅?

2024-07-10 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-10 17:31

借應收 貸主營業務收入 貸銷項稅 借應交稅費 貸銀行存款 下月收到材料發票 借原材料 借進項稅 貸銀行存款

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快賬用戶2390 追問 2024-07-10 17:33

材料票回來后,怎樣做退稅回來的增值稅和附加稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 17:58

這個不用退稅啊,下個月再開票的時候,不就不用交了嘛,這是留抵進項稅

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快賬用戶2390 追問 2024-07-10 18:04

生意難做,建筑公司預計今年都沒有票開了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 19:06

可以留抵退稅,但是估計稅務局不答應

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借應收 貸主營業務收入 貸銷項稅 借應交稅費 貸銀行存款 下月收到材料發票 借原材料 借進項稅 貸銀行存款
2024-07-10
同學你好 你們出口退稅的吧 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2024-03-08
您好銷項稅11700%2B1130*稅率 進項稅60000*0.13=7800 應交增值稅是零 應交增值稅=銷項-進項
2022-03-30
你好!退回份附加稅轉入營業外收入
2023-03-20
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-11-17
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