借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
8月專票,開錯稅率,8月當期還抵扣了進項,然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進項轉出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會計分錄,把留抵數體現在賬面上?
8月采購商品購買房未開出增值稅專用發票,進項稅怎么做會計分錄,下月收到開的專票又應該沖什么?報稅時不繳納進項稅留著下月抵扣怎么做分錄
甲出口生產企業為增值稅一般納稅人,出口貨物的稅率為13%,退稅率為9%本年8月有關經濟業務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價數300萬元,稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元上期末留抵稅放5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物售額折合人民幣300萬元。該企業取得的增值稅專用發票本年8月符合抵扣規定要求:(1)計算該企業本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計算該企業本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業本年8月應繳納的增值稅;(4)計算該企業本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業本年8月應退稅額;(7)計算該企業本年8月的當期免抵稅額不會做
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業務成本,貸應付賬款了,沒體現出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現呢
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事