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某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售鋼材一批,開出的增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為90000元,稅額為11700元:另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費1130元。當月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上列明價款60000元,稅率為13%。計算該公司6月銷項稅額、進行稅額和應(yīng)納增值稅稅額。

2022-03-30 09:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 09:27

您好銷項稅11700%2B1130*稅率 進項稅60000*0.13=7800 應(yīng)交增值稅是零 應(yīng)交增值稅=銷項-進項

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快賬用戶7fgm 追問 2022-03-30 18:04

B是啥意思

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:05

你好你的問題不完整,看不到您的b

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您好銷項稅11700%2B1130*稅率 進項稅60000*0.13=7800 應(yīng)交增值稅是零 應(yīng)交增值稅=銷項-進項
2022-03-30
1,銷項稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進項 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應(yīng)交增值稅 銷項-進項
2020-06-01
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-07
同學你好。我給你寫
2025-01-05
應(yīng)納增值稅的金額為=146900/1.13*13%-80000*13%-3300=3200
2020-09-17
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