你好,那您可以申請(qǐng)退稅
公司是小規(guī)模納稅人,本季度只開具5%征收率普通發(fā)票,季度收入未超過30萬元,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過30萬,在哪填報(bào),如果超過30萬怎么填報(bào)。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅(超30萬),假如開具3個(gè)點(diǎn)的專票(不含稅)20萬,沖減去年應(yīng)開具的未開具的發(fā)票(當(dāng)時(shí)做了無票收入);開具1個(gè)點(diǎn)的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報(bào)的時(shí)候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
12月份,未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,1月份補(bǔ)開了發(fā)票,4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候,怎么填,季度未超30萬
小規(guī)模納稅人,23年4季度開了30萬普票,8萬收據(jù),繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬普票,開了30萬專票,又開了10萬普票,20萬收據(jù),申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬與10萬普票,20萬收據(jù)沖平,不光沒了30萬免稅額,還要繳30萬專票的稅,我該怎么才能退稅呢?
我們公司工資是分兩部分發(fā)放,有部分是另外一個(gè)公司發(fā)的,但是我這邊要做另外一個(gè)公司發(fā)的部分,我怎么分錄
職工培訓(xùn)賬務(wù)處理按照職工教育經(jīng)費(fèi)入賬,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,開票是廣告費(fèi),用交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
客服打款少1塊多,能不能發(fā)票上直接沖減?
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,089,569.31 資產(chǎn)總計(jì) 12,390,820.54 求資產(chǎn)負(fù)債率=?
請(qǐng)問光伏安裝發(fā)電賣電公司,項(xiàng)目轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了每個(gè)月折舊作為成本,那無形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是什么能也作為成本嗎
沒有開發(fā)票的要不要入賬了
老師 請(qǐng)問我們開的包涵需要開立一個(gè)保證金賬戶,里面需打入2000萬凍結(jié),這個(gè)賬戶是設(shè)立在銀行存款下面,還是設(shè)立在其他貨幣資金科目里面呢?
老師我發(fā)的表格怎么填寫固定資產(chǎn)的原值,折舊,和累計(jì)折舊這三個(gè)攔的數(shù)
請(qǐng)問老師,開票名稱是膠帶,入庫單是美紋紙膠帶,這種的發(fā)票和入庫單稅務(wù)上認(rèn)可嗎?
那是先申請(qǐng)退稅然后再申報(bào)嘛?
嗯,是的,或者你去大廳辦理
退完稅負(fù)三十萬就不會(huì)顯現(xiàn)對(duì)嗎
退不退稅對(duì)收入影響相同