您好,這個轉到營業外收入就可以
我司2018開具40多萬的技術服務發票,客戶賴賬不付款,經跟專管員溝通可以紅沖,但是對方也不可能提供解約協議的,這樣直接紅沖是否可以?
給客戶打款材料款,12月份打款,需要21年1月開發票,這種怎么處理?能算做12年的業務?能直接入在20年?怎么做分錄呢
上月開發票給客戶,這個月客戶打款過來直接扣減不合格品,收款金額跟發票金額對不上,要怎么處理?
上月開發票給客戶,這個月客戶打款過來直接扣減不合格品,收款金額跟發票金額對不上,賬務要怎么處理?
老師,您好!我有張發票客戶付款少給了2000多塊,這個要怎么處理呢?已經收到錢做了賬發票還能沖紅嗎?謝謝!
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
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還營收?你確定?
借:營業外支出
貸:應收賬款
這樣做的
看錯了,看成是你們支付的了