材料幾時到你們公司的這個?
12月份打款給員工的報銷款,但是發票明年1月才能拿到票,這種情況怎么才能做賬呢,這些錢能抵今年的費用嗎?
給客戶打款材料款,12月份打款,需要21年1月開發票,這種怎么處理?能算做12年的業務?能直接入在20年?怎么做分錄呢
老師,12月開給客戶一張專用發票。客戶說開錯型號,需要作廢,現在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎?
小規模納稅人,21年12月份收到了貨物收入,但是未開票給客戶,打算這個月開。分錄怎么做?然后收入產生的增值稅應該在哪個月申報繳納?
公司做技術服務業務,客戶打款也是打一年的款,發票也是一次性全年開給客戶,這個就要直接確認收入了嗎,怎么操作才能在所得稅預扣少交,分錄該怎么寫
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
因為是12月31日晚上付款,所以材料得一月才能收到
這個20年只能做借預付賬款或者是應付賬款 貸銀行,