同學,你好 可以參考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/005/005.html
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報明細表中選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅時,本期發生額最高等于主表第一行應征增值稅不含稅銷售額本期數之和*2.1%
填報增值稅減免稅申報表時,在減稅性質那里選擇減按1%征收增值稅,然后期初余額、本期發生額、本期應低減稅額、本期實際低減稅額,期末余額,這些怎么填呢
小規模納稅人,季度收入超過30萬,增值稅報稅遇到問題。 比對內容:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 比對不符結果:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額0.00的2%,請確認填寫是否詐確。
小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎?本期發生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發生額必須等于【14405.02】,怎么處理
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
您好老師,是這個表
您好老師,是這個表,小規模的
同學,你好 可以參考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/001/001.html