本期發(fā)生額、本期應低減稅額、本期實際低減稅額,就是不含稅金額*2%的金額,
請問一下5月份金稅盤服務費265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設備低減里本期發(fā)生額265,本期應低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
填報增值稅減免稅申報表時,在減稅性質那里選擇減按1%征收增值稅,然后期初余額、本期發(fā)生額、本期應低減稅額、本期實際低減稅額,期末余額,這些怎么填呢
小規(guī)模減免稅填報表 減稅項目本期發(fā)生額和本期實際抵減嗯本期應抵減 期末余額怎么填寫
老師您好 小規(guī)模申報的那個增值稅減免稅申報明細表,那個減免選擇代碼小規(guī)模減按1%的這個 那個期初余額,本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額 都怎么填的???我不會?可以告訴我一下嗎?
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進,A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進,A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并日其他柏關費用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計入債權投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
公司是房地產行業(yè),進項稅一直抵扣不了,一直呆在待認證進項說額里,有幾個專票因用途不可以抵扣,我是需要認證再轉出,還是怎么辦?
老師,預售款掛賬上一年多了,怎么平這個賬,這個錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機票開到一張發(fā)票,開的普票,這個普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購進貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發(fā)票我們已經抵扣,現在由由于質量問題,經法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務初核處理?我們需要繳納什么稅費? 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費和保全費,計入什么科目?
跨年度的發(fā)票,之前是稅務局代開的,還能沖紅嗎
這兩題都是年初付,為什么解題思路不一樣
不含稅是按銷售收入/3%是嗎
還是按銷售收入/1%?
不含稅是按含稅金額/1.01
這樣填寫是嗎
上面寫2%減稅的,下面是免稅的
下面的不需要填列的
我們是免稅的呀,不填的話要交1%的稅呢
這里不需要填列的
如果是免稅的銷售額的話,那么填水利建設基金的時候,那個基數也不用再換算成不含稅的了吧
是的,不需要換算不含稅的
更正申報會不會有什么不好的影響呢
這個沒有什么的,可以更正的