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老師,待抵扣進項稅額有貸方余額可以轉(zhuǎn)到暫估進項稅科目里面去嗎?會計分錄怎樣做呢?待抵扣進項稅額科目的期末是不是不可以有余額?

2024-07-04 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 14:13

你好,暫估時候不需要考慮進項稅

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快賬用戶8364 追問 2024-07-04 14:15

就是以前年度待抵扣進項稅額有余額,要不要轉(zhuǎn)到暫估進項稅里面去?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:15

不需要,就在賬面處理得了

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快賬用戶8364 追問 2024-07-04 14:18

抵扣進項稅那個余額一直在那里,會有問題嗎?不用結轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:21

沒事,這個不影響納稅申報

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快賬用戶8364 追問 2024-07-04 14:41

但是我們領導說這個科目不能有余額,那能轉(zhuǎn)到哪些科目去呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:51

那就找到最初入賬分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:51

紅字沖回多余部分

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你好,暫估時候不需要考慮進項稅
2024-07-04
你好,他不能有貸方余額的,有貸方余額的不對。
2022-07-19
你好 比如 借費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 以后月份認證 借進項稅貸 應交稅費-待認證進項稅
2020-08-27
您好,這個的話,是可以轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅的,這個47
2024-07-04
你好,對的是的,對是這么做的,這個是不是你買這個發(fā)票還沒有認證。
2022-03-03
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