你好,對(duì)的是的,對(duì)是這么做的,這個(gè)是不是你買這個(gè)發(fā)票還沒有認(rèn)證。
老師,小企業(yè)會(huì)記準(zhǔn)則里沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我要增加這個(gè)科目是設(shè)在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目里呢還是設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅下面的三級(jí)科目待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問一下老師,如果我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只入成本,稅額沒有認(rèn)證抵扣的話,是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置二級(jí)科目,還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢?明細(xì)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好些呢?
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置二級(jí)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,不知該如何設(shè)置系統(tǒng)里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置二級(jí)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,而待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額又在借方,設(shè)置不了,麻煩老師指導(dǎo)一下應(yīng)該怎么做,謝謝!
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師你好,我公司24年1月份購(gòu)買一輛營(yíng)運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師為什么有的企業(yè)利潤(rùn)表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
發(fā)票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數(shù)量,就寫價(jià)格,然后備注什么產(chǎn)品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫(kù)需要每天入庫(kù)單作附件嗎?因?yàn)槊吭聦?shí)際入庫(kù)大于做賬入庫(kù)的,會(huì)有一部分不能做賬里面,因?yàn)樵牧习l(fā)票收到不及時(shí),或者有什么好的處理
老師:怎么利潤(rùn)表中“稅金及附加”項(xiàng)目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發(fā)票重復(fù)入帳,匯算清繳時(shí)帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應(yīng)付賬款500萬,2025年匯算清繳時(shí)怎么做憑證
老師,企業(yè)開辦費(fèi)在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報(bào)工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報(bào),實(shí)繳,出資日期有多次出資,日期填哪個(gè),
老師,請(qǐng)問,24 年有幾個(gè)月的社保是在 25 年補(bǔ)繳的,這樣的話,24 年工商年報(bào),25 年補(bǔ)繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
老師,發(fā)票是認(rèn)證了的,只是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額。
你好,認(rèn)證了就要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
這個(gè)問題是不是上一任會(huì)計(jì)搞混了。
你們單位是輔導(dǎo)期嗎?如果不是輔導(dǎo)期的話,不要做到待抵扣科目,直接坐到進(jìn)項(xiàng)就可以的,有留底的以后抵扣。
不是輔導(dǎo)期,企業(yè)都6年了
只要認(rèn)證了,就應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。