您好 請問您是專票還是普通發票 對方勾選認證了嗎 對方不付款 不是開具紅字發票的正常理由 有稅務風險的 不付款 可以停工 可以工人坐甲方公司** 可以起訴法律途徑
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
請問老師本月開的全電發票想沖紅,但是對方已經做了用途確定,我只能給他開紅字確認單,讓他確認之后才能沖紅,但是對方不配合,我這邊還有什么辦法可以把發票紅沖的,因為對方答應見票付款沒有付款。
老師,我們公司公司賣給對方一臺設備,原價500萬,已付280萬,還剩220萬沒有付,發票全額2021年就已經開過去了,但是因為后續設備調試不理想,對方決定終止合同,尾款220萬不付了,請問老師賬怎么做,那220萬的發票我需要跟對方要回來沖紅吧
老師,請問一下,五年前有一張發票,我們已經做了費用,但是由于掛的應付賬款我們不付了,對方公司要把這張發票紅沖,請問怎么處理?
老師,已經開出去的工程款150萬,甲方已經做賬但是一直不付款,如果現在紅沖發票150萬,有什么風險嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
專票,老師,對方已經做賬了
工程完工了 的
那有風險的 不建議這樣處理