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老師,我們公司公司賣給對方一臺設(shè)備,原價500萬,已付280萬,還剩220萬沒有付,發(fā)票全額2021年就已經(jīng)開過去了,但是因為后續(xù)設(shè)備調(diào)試不理想,對方?jīng)Q定終止合同,尾款220萬不付了,請問老師賬怎么做,那220萬的發(fā)票我需要跟對方要回來沖紅吧

2024-05-21 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 15:11

你問一下對方需要給你們紅沖嗎?不紅沖的話,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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快賬用戶6948 追問 2024-05-21 15:31

老師,是對方220萬尾款不想付了,我們開具的全額增值稅專用發(fā)票,對方應(yīng)該退給我們220萬的發(fā)票吧老師

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齊紅老師 解答 2024-05-21 15:31

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶6948 追問 2024-05-21 17:02

老師,那退回來票該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:04

借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6948 追問 2024-05-21 17:41

老師,設(shè)備是我們的產(chǎn)品,銷售時確認(rèn)主營收入和成本,

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:41

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 然后成產(chǎn)品沒有退回是嗎?那你看一下你的收入會不會小于成本。

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快賬用戶6948 追問 2024-05-21 17:42

收入小于成本

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快賬用戶6948 追問 2024-05-21 17:43

收入小于成本,老師,那我需要改2021年的賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 17:44

你好,之前的不用修改。這里別修改了,你再修改的話太麻煩了。你應(yīng)該是做一個借營業(yè)外支出,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的。

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快賬用戶6948 追問 2024-05-22 09:26

老師,退的220萬發(fā)票是合同尾款,合同總價款500萬元,先前開了280萬元的發(fā)票,因為設(shè)備沒有達(dá)到對方理想狀態(tài),所以提前終止,尾款不付,發(fā)票退回來,但是有個問題之前開的280萬,發(fā)票內(nèi)容都是各種零部件但是數(shù)量是0.6,這樣也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:27

好,那你是沒有開完嗎?這個肯定不行,你配件怎么能銷售0.6。

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快賬用戶6948 追問 2024-05-22 09:29

老師,開完了,這不是要把尾款這部分發(fā)票給退了嗎?退了,那數(shù)量肯定不是整數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:30

他不退貨,不是只退一部分 你的數(shù)量單價不要填寫。

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快賬用戶6948 追問 2024-05-22 09:30

老師,可是發(fā)票2021年已經(jīng)開完了

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:33

你好,你看下能紅沖吧,你能紅沖一部分吧,只要能紅沖就行。

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齊紅老師 解答 2024-05-22 09:33

數(shù)量單價不要填寫,因為貨物沒有退回來,

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你問一下對方需要給你們紅沖嗎?不紅沖的話,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2024-05-21
開具 220 萬紅字發(fā)票的原因通常是由于交易未能完全按照原合同約定履行,雙方協(xié)商終止協(xié)議并且對方不再支付剩余的 220 萬貨款。 在這種情況下,原開具的 500 萬發(fā)票金額超過了實際交易金額,需要通過開具紅字發(fā)票來沖減多開的金額,以保證發(fā)票金額與實際交易金額相符,符合稅收和財務(wù)的準(zhǔn)確性原則。 這一操作可以糾正之前的發(fā)票錯誤,確保企業(yè)的銷售收入、納稅申報等財務(wù)和稅務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。同時,也符合稅務(wù)法規(guī)對于發(fā)票管理和交易真實性的要求。 例如,A 公司和 B 公司簽訂設(shè)備買賣合同,合同總價 800 萬,B 公司預(yù)付 500 萬,A 公司開了 800 萬發(fā)票。但后來設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題,雙方協(xié)商終止合同,B 公司不再支付剩余 300 萬,A 公司開具 300 萬紅字發(fā)票來調(diào)整之前的發(fā)票金額。
2024-07-08
同學(xué)你好 這種情況下,關(guān)于發(fā)票對應(yīng)的成本金額可以考慮以下幾種處理方式: 首先,需要明確合同中對于這種情況是否有具體約定。如果合同有相關(guān)規(guī)定,應(yīng)按照合同執(zhí)行。 如果合同沒有明確約定,一般來說不建議直接將這部分成本金額簡單地轉(zhuǎn)到其他項目。因為這樣做可能不符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定。 較為妥當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?,與對方進(jìn)行充分溝通和協(xié)商,嘗試就已發(fā)生的成本和相關(guān)事宜達(dá)成一致解決方案。可能的處理方式包括: 雙方共同承擔(dān)一部分成本,以體現(xiàn)公平原則。 對已投入的成本進(jìn)行詳細(xì)分析,確定哪些部分確實是不可回收且與該項目直接相關(guān)的,對這部分成本進(jìn)行合理的核銷或減值處理。 至于能否轉(zhuǎn)到其他項目,需要綜合考慮多方面因素,如其他項目與該設(shè)備研發(fā)的相關(guān)性、成本核算的合理性等。如果沒有充分的依據(jù)和合理的關(guān)聯(lián),直接轉(zhuǎn)移可能會引起財務(wù)核算的混亂和潛在的合規(guī)風(fēng)險。 例如,如果其他項目與該設(shè)備研發(fā)在技術(shù)、材料等方面有很強的關(guān)聯(lián)性,且經(jīng)過詳細(xì)的成本分析和評估后,認(rèn)為可以合理分?jǐn)傔@部分成本,那么可以在符合規(guī)定的前提下進(jìn)行一定程度的轉(zhuǎn)移。但如果其他項目完全不相關(guān),強行轉(zhuǎn)移則不合適。
2024-06-17
你好,是的,需要納稅調(diào)增
2024-05-10
?你好;? ? ?那設(shè)計服務(wù) 完成了嗎 ?? ??
2022-09-28
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