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老師,23年一年沒有計提印花稅,但是繳納印花稅時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行 ,已經匯算清繳完畢,無法調賬。這樣導致繳納印花稅借:應交稅費-印花稅 為負數(shù),該怎么調賬?

2024-06-22 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-22 11:04

借:利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-印花稅

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快賬用戶3427 追問 2024-06-22 11:12

能不能紅字沖了,補計提分錄,最后稅金及附加有余額,期末自動結轉損益,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-22 11:15

跨年了不能計提的,直接調整利潤

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快賬用戶3427 追問 2024-06-22 11:22

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-22 11:22

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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借:利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-印花稅
2024-06-22
你好,你這個分錄是正確的,那個企業(yè)所得稅不需要立刻補繳,一般是在下一年匯算清繳的時候再計算的
2021-03-06
是,是借利潤分配貸應交稅費應交印花稅,繳納的時候借應交印花貸銀行
2025-04-09
你好,印花稅也要計提的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,這樣交了就平了
2023-04-10
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