你好,印花稅不需要計提,實際繳納的計入??稅金及附加—印花稅? 科目核算?
老師,7月份交印花稅20.7元,計提7月份稅金借:營業稅金及附加-印花稅20.7.貸:應交稅費-印花稅 但是發票是在8月份的(銀行扣款),怎么做分錄呢? 借:應交稅金-印花稅20.7.貸:銀行存款20.7元嗎還是怎么做呀?
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調整?
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應交稅費-應交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應交稅費-應交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
老師,我 23.12 月記賬 計提 印花稅 借 稅金及附加 印花稅 貸 應交稅費 印花稅 但是多計提了 1000 元 24.1 月份的時候應該怎么做賬更正?已經報完稅繳款了
老師,您好。計提印花稅,能借:管理費用-印花稅貸:應交稅費-印花稅? 正常應該是借:稅金及附加-印花稅,貸:應交稅費-印花稅,如果記了管理費用可以的嗎
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
那現在 12 月的賬已經做了計提,一月份怎么更正
你好,把計提的分錄沖銷,分錄是 借:應交稅費—印花稅 貸:以前年度損益調整—稅金及附加
1.沖銷 12 月記的那個錯組數據 2.直接 借 稅金及附加 印花稅 實際金額么
你好,把計提的分錄沖銷,分錄是 借:應交稅費—印花稅 貸:以前年度損益調整—稅金及附加 (是針對這個回復,有什么疑問嗎)
12 月份計提的時候 借 稅金及附加 印花稅 這個不用管么? 1 月份沖銷了應交稅費 印花稅,這個和 12 月沖平了
你好,先把計提的沖銷了啊。然后做繳納的分錄 借:稅金及附加—印花稅 ,貸:銀行存款
對對對,明白了,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。