收到的押金是其他應付款,后期還要還的,這個不能確認收入
老師,你剛剛給我回復的:你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現在是 換廣告位而已 ;借管理費用-租賃費 貸應付賬款 ; 借應付賬款貸主營業務收入; ;應交稅費-應交增值稅 。這個我懂了,但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券,可以當現金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
易健公司是一家主要生產白酒的企業,同時兼營少量的黃酒生產。2019年12月份銷售狀況如下:(1)對外銷售白酒共5噸,每噸不含稅售價為10萬元,增值稅稅率為13%。款已收到。(2)對外銷售黃酒0.2噸,每噸不含稅售價為2萬元,增值稅稅率為13%,款已收到。(3)當月為了銷售商品,另收取包裝物押金情況:收取銷售白酒的包裝物押金共11300元,收取黃酒包裝物押金共2260元,均約定6個月退還包裝物時,退還押金。(4)易健公司12月1日的“應交稅費——應交增值稅”賬戶月初借方余額為2000元,12月份發生的進項稅額(均以認證通過)為50000元。要求:(1)計算易健公司當月應繳納的消費稅(各題分別計算,最后按產品分別合計);(10分)(2)計算易健公司當月應繳納的增值稅;(10分)(3)為上述業務(1)(2)(3)編制會計分錄(不需結轉銷售成本);(25分)(4)編制增值稅月末結轉的分錄。(5分)
老師,你好!公司是專門給病人做透析的公司,主要的收入來自醫保局打款。我們12月份醫療總費用為393721.51元。基金支付為448275.21元(醫保局應該給公司打款金額,我們應該按照這筆錢做收入。但是醫保局每次打款都少于這個金額)。病人自費部分19295.68元。那賬上怎么做會計分錄
我們公司做租賃業務的,收到租賃發票也收到對應的租金,已經過了半年,租金收入我是以攤銷的形式每個月確認收入,現在客戶要求退半年租金和發票,現在發票紅沖全額了,現在我應該怎么做賬呢?分錄應該是借:-應收賬款貸:-預收賬款 -應交稅費應交增值稅,就是一筆筆紅沖嗎
您好,老師,這個是老人辦理出院時候的單據,從押金里面扣去一些費用,有個門診醫院的529元也收在了養老院這個賬戶上面了,這個要計入其他應收款里面,后返給老人的錢是6410元,因為是集團公司,請問這個單據我應該怎么做分錄
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
那這部分不用確認收入嗎?在用戶試用期間我們每月按2月收取使用費,如果不使用了根據使用的月份收取使用費
押金后期是要還的,除非確認為租金了,可以確認收入
公司現在收的是鋼瓶押金,但是會在用戶不使用后直接從押金中扣取他的租金,再返還剩余押金,這種情況需要在不使用后再確認收入嗎
你好,同學,你在確定不使用后再確認租金