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易健公司是一家主要生產(chǎn)白酒的企業(yè),同時兼營少量的黃酒生產(chǎn)。2019年12月份銷售狀況如下:(1)對外銷售白酒共5噸,每噸不含稅售價為10萬元,增值稅稅率為13%。款已收到。(2)對外銷售黃酒0.2噸,每噸不含稅售價為2萬元,增值稅稅率為13%,款已收到。(3)當月為了銷售商品,另收取包裝物押金情況:收取銷售白酒的包裝物押金共11300元,收取黃酒包裝物押金共2260元,均約定6個月退還包裝物時,退還押金。(4)易健公司12月1日的“應交稅費——應交增值稅”賬戶月初借方余額為2000元,12月份發(fā)生的進項稅額(均以認證通過)為50000元。要求:(1)計算易健公司當月應繳納的消費稅(各題分別計算,最后按產(chǎn)品分別合計);(10分)(2)計算易健公司當月應繳納的增值稅;(10分)(3)為上述業(yè)務(1)(2)(3)編制會計分錄(不需結轉銷售成本);(25分)(4)編制增值稅月末結轉的分錄。(5分)

2022-04-06 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 10:36

1借銀行存款56.5 貸主營業(yè)務收入50 應交稅費應交增值稅銷項稅6.5

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齊紅老師 解答 2022-04-06 10:37

應交消費稅是50*0.2+5*2000*0.5/10000=10.5 借稅金及附加10.5 貸應交稅費_應交消費稅10.5

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齊紅老師 解答 2022-04-06 10:38

2借銀行存款0.452 貸主營業(yè)務收入0.4 應交稅費應交增值稅銷項稅0.052

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齊紅老師 解答 2022-04-06 10:38

應交消費稅0.2*250=50 借稅金及附加50 貸應交稅費應交消費稅50

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齊紅老師 解答 2022-04-06 10:39

3借銀行存款13560 貸其他應付款12260 應交稅費應交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2022-04-06 10:39

(1)計算易健公司當月應繳納的消費稅 10.5+0.005=10.505

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齊紅老師 解答 2022-04-06 10:40

應交增值稅的計算是 6.5+0.052+0.13-0.2=6.482

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